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Sistem​a de Control Interno Institucional

Con el propósito de asegurar el seguimiento y cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

 

Una vez instalada la estructura para la implementación de este Sistema, su funcionamiento y operación recaen en la figura de los Comités de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), materializándose su ejecución en los correspondientes Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos (PTCI y PTAR), y su seguimiento: en los Reportes de Avance Trimestral correspondientes, insumos que permiten verificar el cumplimiento razonable de los objetivos de operación, información y cumplimiento institucional.

 

Se adopta como un instrumento que ayuda a identificar los procesos prioritarios y cumplir razonablemente los objetivos estratégicos de las instituciones, identifica y detecta de manera preventiva los posibles riesgos inherentes a los procesos sustantivos de las dependencias, para corregir posibles desviaciones y desajustes de los objetivos y metas planeados, implementando acciones de control necesarias que permitan asegurar su cumplimiento.​

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Informe Anual Formato SCII

 ​ ​01-05 Reporte Info Anual CI l.xlsx

Evaluación SCII

​   01-01 Reporte Evalua SCII 2024.xlsx

Control Interno

   01 Control Interno CRITERIOS UV.xlsx

   01-02 PTCI y Rep Av PROC ESPECIF 2024 UV.xlsx​

   01-02 PTCI y Rep Av PROC INSTITUC 2024 UV.xlsx

Administracion de Riesgos

   02-01 Admon Riesgos 2024.xlsx

Evaluaciones OIC

   01-04 Evaluaciones CGE-OIC PTCI.xlsx

   02-02 Evaluaciones CGE- OIC PTAR.xlsx